- Nowość
Podatek VAT od podstaw dla Urzędów Pracy
- TERMIN: 5.10.2026 r.
- GODZINA: 9:00-14:00
- MIEJSCE: Szkolenie online
Wszystkie informacje:
Program szkolenia
I. Informacje podstawowe o podatku VAT
II. Czynności opodatkowane, zwolnione, poza VAT
- Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
- Czynności zwolnione od VAT oraz niepodlegające opodatkowaniu.
- Dostawa towarów – odpłatna.
- Nieodpłatne wydanie towarów: darowizny, reklama, wydanie pracownikom.
- Świadczenie usług, zamiana usług podlegających opodatkowaniu VAT.
- Usługi odpłatne i nieodpłatne – podlegające opodatkowaniu.
- Refakturowanie usług.
III. Podatnicy VAT – czynni oraz zwolnieni
IV. Momenty obrotu, podstawa opodatkowania, stawki VAT
- Momenty (daty) wykazania czynności krajowych do opodatkowania VAT.
- Szczególne momenty opodatkowania pozostałych czynności.
- Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.
- Korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania.
- Podstawa opodatkowania dla pozostałych czynności.
- Stawki podatku VAT do obrotów krajowych.
- Zwolnienia z podatku VAT towarów i usług – czynności wybrane.
V. Obniżki oraz zwroty VAT, korekty, zakazy obniżek
- Obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu.
- Terminy obniżek VAT.
- Obniżka proporcjonalna, struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji – dwa etapy.
- Zwrot VAT z urzędu skarbowego na rachunek podatnika.
- Zakazy obniżek podatku VAT.
- Korygowanie VAT „na minus”.
- Korygowanie rozliczeń VAT u podatnika – dłużnika.
VI. Rejestracja podatnika, deklaracje, zapłata podatku
- Rejestracja podatników VAT – krajowych.
- „Biała księga” podatników VAT.
- Deklaracje podatkowe oraz JPK_VAT-7.
- Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego.
VII. Faktury VAT, e-faktury ustrukturyzowane
- Faktury VAT: zasady i terminy wystawiania oraz przechowywania.
- Obowiązkowe oraz fakultatywne elementy na fakturach.
- Faktury przy sprzedaży w procedurze „odwrotne obciążenie”
- Faktury korygujące, duplikaty, anulowanie faktur.
- Faktury w formie elektronicznej.
- KSeF – faktury ustrukturyzowane.
- Faktury „puste lub zawyżone” – obowiązek zapłaty podatku VAT.
- Ewidencje i rejestry dla celów VAT.
- Kasy rejestrujące – jako rodzaj specjalnej ewidencji dla celów VAT.
VIII. Obowiązkowa podzielona płatność – MPP
IX. Ewidencje, JPK_VAT7M, kasy, sankcje VAT, KKS
X. Transakcje z zagranicą
- WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
- WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
- Eksport towarów poza obszar UE.
- Import towarów oraz import a rozliczenia podatku VAT.
XI. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników za faktury nierzetelne
XII. Sankcje podatkowe w VAT: 20%, 30%, 100%
Zajęcia poprowadzi
Tadeusz Moczuło
Opinia o wykładowcy:
Szczegóły
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych mają kontakt z zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT, dokumentami księgowymi, fakturami, rozliczeniami finansowymi, kontrolą wykorzystania środków publicznych lub rozliczaniem instrumentów rynku pracy.
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie i uporządkowanie przez uczestników podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień występujących w działalności urzędów pracy.
Uczestnicy poznają zasady kwalifikowania czynności na gruncie VAT, rozpoznawania podatników VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania właściwych stawek i zwolnień, zasad odliczania i korygowania VAT, wystawiania i weryfikacji faktur, stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz podstawowych zasad dotyczących KSeF, JPK i transakcji zagranicznych.
Metody szkoleniowe
Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz metod umożliwiających odniesienie przepisów podatkowych do praktycznych sytuacji występujących w pracy urzędów pracy, zastosowane zostaną m.in.: wykład z prezentacją multimedialną, omówienie przykładów praktycznych, analiza przypadków, dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania uczestników.
Liczba godzin dydaktycznych:
Cena za udział w szkoleniu
620,00 PLN od osoby
Co otrzymają uczestnicy?
- dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia
- możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do 14 dni po szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne z wzorem MEN
Forma płatności
Numer konta
Wymagania techniczne
Aby wziąć udział w szkoleniu online, uczestnik powinien dysponować:
- komputerem, laptopem lub tabletem z dostępem do internetu,
- stabilnym łączem internetowym (min. 5 Mb/s),
- przeglądarką internetową (zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge),
- głośnikami (lub słuchawkami),
- opcjonalnie: mikrofonem lub kamerą internetową – jeśli uczestnik, chce aktywnie brać udział w szkoleniu (np. uczestniczyć w dyskusji).
Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania – nasze szkolenia realizowane są przez przeglądarkę, w przyjaznym środowisku platformy online. Uczestnik w trakcie wykładu może komunikować się z prowadzącym i innymi słuchaczami za pośrednictwem czatu (do zadawania pytań nie jest wymagany mikrofon, ani kamera).
Program szkolenia
I. Informacje podstawowe o podatku VAT
II. Czynności opodatkowane, zwolnione, poza VAT
- Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
- Czynności zwolnione od VAT oraz niepodlegające opodatkowaniu.
- Dostawa towarów – odpłatna.
- Nieodpłatne wydanie towarów: darowizny, reklama, wydanie pracownikom.
- Świadczenie usług, zamiana usług podlegających opodatkowaniu VAT.
- Usługi odpłatne i nieodpłatne – podlegające opodatkowaniu.
- Refakturowanie usług.
III. Podatnicy VAT – czynni oraz zwolnieni
IV. Momenty obrotu, podstawa opodatkowania, stawki VAT
- Momenty (daty) wykazania czynności krajowych do opodatkowania VAT.
- Szczególne momenty opodatkowania pozostałych czynności.
- Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.
- Korekty (zmniejszenia) podstawy opodatkowania.
- Podstawa opodatkowania dla pozostałych czynności.
- Stawki podatku VAT do obrotów krajowych.
- Zwolnienia z podatku VAT towarów i usług – czynności wybrane.
V. Obniżki oraz zwroty VAT, korekty, zakazy obniżek
- Obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu.
- Terminy obniżek VAT.
- Obniżka proporcjonalna, struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji – dwa etapy.
- Zwrot VAT z urzędu skarbowego na rachunek podatnika.
- Zakazy obniżek podatku VAT.
- Korygowanie VAT „na minus”.
- Korygowanie rozliczeń VAT u podatnika – dłużnika.
VI. Rejestracja podatnika, deklaracje, zapłata podatku
- Rejestracja podatników VAT – krajowych.
- „Biała księga” podatników VAT.
- Deklaracje podatkowe oraz JPK_VAT-7.
- Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego.
VII. Faktury VAT, e-faktury ustrukturyzowane
- Faktury VAT: zasady i terminy wystawiania oraz przechowywania.
- Obowiązkowe oraz fakultatywne elementy na fakturach.
- Faktury przy sprzedaży w procedurze „odwrotne obciążenie”
- Faktury korygujące, duplikaty, anulowanie faktur.
- Faktury w formie elektronicznej.
- KSeF – faktury ustrukturyzowane.
- Faktury „puste lub zawyżone” – obowiązek zapłaty podatku VAT.
- Ewidencje i rejestry dla celów VAT.
- Kasy rejestrujące – jako rodzaj specjalnej ewidencji dla celów VAT.
VIII. Obowiązkowa podzielona płatność – MPP
IX. Ewidencje, JPK_VAT7M, kasy, sankcje VAT, KKS
X. Transakcje z zagranicą
- WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
- WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
- Eksport towarów poza obszar UE.
- Import towarów oraz import a rozliczenia podatku VAT.
XI. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników za faktury nierzetelne
XII. Sankcje podatkowe w VAT: 20%, 30%, 100%
Osoba prowadząca
Tadeusz Moczuło
Opinia o wykładowcy:
Szczegóły
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych mają kontakt z zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT, dokumentami księgowymi, fakturami, rozliczeniami finansowymi, kontrolą wykorzystania środków publicznych lub rozliczaniem instrumentów rynku pracy.
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie i uporządkowanie przez uczestników podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień występujących w działalności urzędów pracy.
Uczestnicy poznają zasady kwalifikowania czynności na gruncie VAT, rozpoznawania podatników VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania właściwych stawek i zwolnień, zasad odliczania i korygowania VAT, wystawiania i weryfikacji faktur, stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz podstawowych zasad dotyczących KSeF, JPK i transakcji zagranicznych.
Metody szkoleniowe
Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz metod umożliwiających odniesienie przepisów podatkowych do praktycznych sytuacji występujących w pracy urzędów pracy, zastosowane zostaną m.in.: wykład z prezentacją multimedialną, omówienie przykładów praktycznych, analiza przypadków, dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania uczestników.
Liczba godzin dydaktycznych:
Odpłatność za szkolenie
Cena:
620,00 PLN od osoby
Co otrzymają uczestnicy?
- dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia
- możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do 14 dni po szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne z wzorem MEN
Forma płatności
Numer konta
Wymagania techniczne
Aby wziąć udział w szkoleniu online, uczestnik powinien dysponować:
- komputerem, laptopem lub tabletem z dostępem do internetu,
- stabilnym łączem internetowym (min. 5 Mb/s),
- przeglądarką internetową (zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge),
- głośnikami (lub słuchawkami),
- opcjonalnie: kamerą internetową – jeśli szkolenie zakłada aktywne uczestnictwo, działającym mikrofonem
Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania – szkolenia realizowane są przez przeglądarkę, w przyjaznym środowisku platformy online.
dołącz do nas
Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?
Certyfikowana jakość w BUR
Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), co potwierdza naszą wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych. Obecność w BUR oznacza, że spełniamy określone standardy i oferujemy sprawdzone programy rozwojowe, co daje Państwu pewność, że bierzecie udział w profesjonalnie przygotowanych szkoleniach.
Zaświadczenia zgodne z MEN
Nasze szkolenia kończą się wystawieniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Oznacza to, że dokumenty, które otrzymują Państwo po szkoleniu, są uznawane przez instytucje publiczne, pracodawców oraz organy kontrolujące.
Indywidualne podejście i eksperckie wsparcie
Zawsze dostosowujemy tematykę i poziom trudności do potrzeb i oczekiwań grupy. Nasz zespół, składający się z kompetentnych pracowników, doświadczonych konsultantów, trenerów i wykładowców służy Państwu swoją pomocą i umiejętnościami. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu to nasz dodatkowy atut.
- Chcą Państwo zamówić podobne szkolenie dla swojej instytucji? Zapraszamy do kontaktu.Szkolenie zamknięte może być realizowane w formie online, wyjazdowej lub u Państwa w siedzibie. Zakres tematyczny oraz program szkolenia może zostać dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb. W celu poznania szczegółów indywidualnej oferty szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zapisz się na szkolenie!
Wyślij do nas zgłoszenie, aby zarezerwować miejsce. Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut!
- TAXUS Centrum Szkoleń jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez TAXUS Centrum Szkoleń otrzymają zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty szkoleniowej, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz pomożemy w doborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania szkoleniowego dostosowanego do Państwa potrzeb.